Oficina de Control Interno

Presentación Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno es el área encargada de desarrollar las funciones y roles de control interno en INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos.

Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos
El Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos constituye la guía y el soporte para la gestión de la Oficina de Control Interno durante la vigencia correspondiente.

Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de INRAVISIÓN se fundamenta en la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación.
Histórico

Histórico Oficina de Control Interno
Aquí podrás encontrar el histórico de documentos publicados de la Oficina de Control Interno de INRAVISIÓN
Seguimiento a la Gestión de Riesgos primer semestre 2026
Informe auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
Informe auditoría al proceso "Contenidos digitales"
Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) Primer trimestre 2026
Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad - Primer semestre 2026
Seguimiento SIGEPII- Declaración de Bienes y Rentas, Personas ExpuestasPolíticamente - PEP. Vigencia 2026
Seguimiento a las Acreencias de INRAVISIÓN Sistema de MediosPúblicos - corte mayo 31 del 2026
Seguimiento a la función disciplinaria artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. Vigencia 2026
Seguimiento de Acoso Laboral
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional-CGR
Seguimiento Arqueo de Cajas Menores - Caja Producción INRAVISIÓN 2026
Seguimiento Arqueo de Cajas Menores - Caja GeneralINRAVISIÓN 2026
Seguimiento Arqueo de Cajas Menores - Caja General INRAVISIÓN. Julio de 2026
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de INRAVISIÓN corte abril 30 del 2026
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de INRAVISIÓN corte junio 30 de 2026
Seguimiento a la Eficacia de los planes de mejoramiento Institucional
Seguimiento del proceso de Gestión de Proveedores
Normograma Oficina de Control Interno - Julio 2026
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Primer semestre 2026
Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) 2026
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Segundo semestre 2025
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2025
Verificación de la Gestión de Información de Litigiosidad de la Entidad – EKOGUI – Certificación Segundo semestre 2025
Verificación y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico – Vigencia 2026
Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor – Software
Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad – Segundo semestre 2025
Seguimiento al Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) Auditoría Energética – Vigencia 2026