Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos (PAABR)

Programa anual de auditoria basada en riesgos
6 de Julio de 2026

La Oficina de Control Interno de INRAVISIÓN desarrolla el Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos (PAABR), el cual establece las actividades de auditoría, seguimiento e informes de ley que se ejecutarán durante la vigencia.

El Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos corresponde a la guía y el soporte para la gestión de la Oficina de Control Interno en la vigencia correspondiente. Este documento establece los lineamientos, objetivos y actividades clave que orientarán el desarrollo de las auditorías, informes (de ley y seguimiento), capacitaciones, comités y demás acompañamientos en los que la Oficina de Control Interno puede brindar su concepto. De esta manera, se busca garantizar el cumplimiento de las normativas, la mejora continua en los procesos y la mitigación de riesgos, alineando las auditorías a los objetivos estratégicos y a las necesidades específicas de INRAVISIÓN.

El Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos establece las auditorías y actividades de aseguramiento y consulta que la Oficina de Control Interno ejecutará durante la vigencia.

Auditorías

El proceso de Auditorías Internas, adelantado por la Oficina de Control Interno de INRAVISIÓN, está enfocado hacia una evaluación independiente, objetiva y de asesoría hacia todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. A continuación, se detallan los informes por vigencia para esta sección.

Informes de Ley

Los Informes de ley de la Oficina de Control Interno son requeridos por normatividad vigente y dirigidos a entidades de supervisión como la Presidencia de la República, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control. Estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y mejora continua al interior de INRAVISIÓN.

Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) 2026

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Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Segundo semestre 2025

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Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2025

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Verificación de la Gestión de Información de Litigiosidad de la Entidad – EKOGUI – Certificación Segundo semestre 2025

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Verificación y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico – Vigencia 2026

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Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor – Software

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Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad – Segundo semestre 2025

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Seguimiento al Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) Auditoría Energética – Vigencia 2026

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Informes de Seguimiento

Los informes de seguimiento cumplen un papel esencial en el rol de acompañamiento y evaluación que corresponde a la Oficina de Control Interno, a partir de la elaboración y comunicación de estos facilitamos la evaluación del desempeño institucional, recomendaciones y oportunidades de mejora que buscan contribuir al mejoramiento continuo, fortaleciendo así una cultura de autocontrol.

Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento

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Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas

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Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

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Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)

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Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) / Auditoría Energética

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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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Seguimiento Acreencias pendientes de pago a favor de la entidad

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